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老师问下,我这个月进项是100 销项是80,怎么做分录啊?以前进项是做得-增值税(待认证进项税)

2020-08-19 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-19 17:40

购买库存,借库存商品 应交税费-增值税-进100 贷银行存款 销售商品 ,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-增值税-销80 进项大于销项,月底不做分录,不缴税,发票需要做认证处理。 月底进项大于销项可以不做分录 月底销项大于进项,说明要缴税,做以下结转分录 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 次月税款缴纳 借应交况费-未交增值税 贷银行存款。

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2020-08-19
您好,进项税额大于销项税额可以不做账务处理的
2020-08-19
你好,现在是待认证进项税100,是这个进项发票没有认证的意思?
2020-08-20
前面对后面不对,借销项税额80转出未交增值税,20贷进项税额100
2020-09-04
你好 你是要做结转分录的话 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2020-08-19
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