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老师七月份支付一笔,生产车间的产品检测费用,款已经支付,发票是八月才取得的,请问这个要怎么做分录

2020-08-19 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-19 09:38

你好,7月份 借预付账款 贷 银行存款 8月份 借 管理费用 贷 预付账款

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快账用户1908 追问 2020-08-19 09:39

好的好的 谢谢

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齐红老师 解答 2020-08-19 09:39

不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦

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快账用户1908 追问 2020-08-19 09:41

我七月份的账已经结了,是借制造费用-检测费,贷,银行存款。能否在八月账务红冲,在做一样的分录出去,还有取得的发票是增值税专用发票,也要交应交税费,进项税额

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齐红老师 解答 2020-08-19 09:41

可以在8月份冲掉,做对的

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快账用户1908 追问 2020-08-19 09:42

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-19 09:42

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相关问题讨论
你好,7月份 借预付账款 贷 银行存款 8月份 借 管理费用 贷 预付账款
2020-08-19
那你正常按照你发生的这些费用转到本年利润就可以呀。也就是说你九月份没有发生经济业务,那么呢,九月份有一个利息费用,那你就直接按照财务费用结算就行了。
2021-10-11
你好 根据合同而非发票
2023-02-19
同学你好,支付这笔报销款时,借:固定资产,贷:银行存款。
2023-03-12
同学你好 实际是什么业务呢
2020-11-17
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