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5、本月购买办公用品,取得增值税专用发票,发票注明价款10000元,税款130元,银行存款支付。部门金额生产车间3000元销售部门3000元管理部门4000元6、支付本月电费,取得增值税专用发票,发票注明价款60000元,税款780元,银行存款支付。部门金额生产车间40000元销售部门10000元管理部门10000元需要这两个业务的分录

2022-11-25 14:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-25 14:06

借周转材料1万 应交税费应交增值税进项130 贷银行存款。

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齐红老师 解答 2022-11-25 14:06

借制造费用3000, 销售费用3000, 管理费用4000, 贷周转材料1万。

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齐红老师 解答 2022-11-25 14:07

借制造费用电费4万, 销售费用电费1万, 管理费用1万 应交税费应交增值税进项780 贷银行存款。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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