您好,在固定资产处置或报废时。
借递延收益9.6 贷营业外收入9.6 在什么情况下走营业外收入和固定资产清理
某企业将固定资产报废清理的净收益转做营业外收入。 为什么固定资产清理在转做营业外收入之前是在贷方啊?
D递延收益应该计入固定资产清理哇怎么是营业外收入
能具体说说递延收益什么情况下做这个分录吗? 借:递延收益 贷:营业外收入-政府补助
总额法下,与资产有关的递延收益,在正常出售时,是将递延收益转入固定资产清理后随固定资产转资产处置损益还是将递延收益直接记入其他收益? 在资产报废时,是将递延收益转固定资产清理后随固定资产转营业外收支还是直接将递延收益转营业外收支
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
请问休了婚假,绩效能不能不发?
请问老师怎么理解?厂家返利
该题已经报废了,应该走固定资产清理吧,是不是答案错了
您好,没有错误,在报废当期,将递延收益一次性全部转入营业外收入。
如果跨年了是不是就得放固定资产清理了,是这样理解吗
您好,题目已经做固定资产清理,递延收益转营业外收入不需要计入固定资产清理。
老师这道题就是借递延收益420000 贷固定资产清理420000了,和我之前发给你的题又什么区别呢,为什么这个不走营业外收入了,不懂
您好,个人认为总额法是计入营业外收入或其他收益。
这两道题有什么区别吗,为什么一个计入营业在收入一个是固定资产清理
您好,图片按总额法是准确的,书的处理应当是净额法的处理。
都是总额发下的
您好,是的,我看到了,因为只有净额法才用递延收益冲减原值,所以练习题图片是正确的。