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收到财政拨付的项目款,不需要开发票,我们作为第三方拨付给其他单位,其他单位给我们开发票,会计分录怎么做?请老师指教。

2020-08-18 20:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-18 20:47

你好! 1收款 借银行存款 贷其他应付款 2.付款 借其他应付款 贷银行存款

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你好! 1收款 借银行存款 贷其他应付款 2.付款 借其他应付款 贷银行存款
2020-08-18
收到的时候你就做预算收入处理,支付的时候就做预算支出处理。 借,银行存款 贷,财政拨款收入 借,业务活动成本 贷,银行存款 预算会计 借,行政支出 贷,资金结存 借,资金结存 贷,财政拨款收入
2021-03-25
你好; 你这个国资项目主要是做什么业务的 ; 才好判断借方科目的  
2023-06-29
您好,这个的话,你们的钱,可以做递延收益结转,然后你们给其他公司,直接做长投
2023-10-11
学员你好,收到与迁改相关的款项时 借:银行存款 贷:其他应付款 应交税费-应交增值税(销项税额) 支付给第三方时 借:其他应付款 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2020-12-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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