你好,按照具体受益期摊销
老师好,有两笔待摊费用付款时间是6月30日,发票时间是7月1日和7日,那我做记账摊销是按照发票的时间去摊6月的费用,还是按照6月记账摊销?
一般纳税人公司,7月开具6月发生业务的所有销项发票,请问一下这笔账到底是记在6月还是7月呢?到底是按实际发生业务记账,还是按照开具发票的时间记账?
老师好,办公室装修费100万,我是收到发票当月做长期待摊费用是吗,没有收到发票不做是吗?收到发票当月做摊销会计分录是吗?我摊销时间怎么确定,按合同时间吗?没有合同呢?
公司制作网站总共费用是11万,1月份时候先付了7万且已收到票,当时不知道还有尾款就按照这个7万做成了3年摊销的会计分录,借:长期待摊费用 7万,贷:银行存款7万。每月摊销时,借 销售费用-业务宣传费,贷长期待摊费用。这个月付了尾款3万,但未收到票,会计分录应该怎么做?
老师,内账的收入和费用确认时间是怎样确定的?比如6月发货,7月开的发票,6月支付员工的报销费用,7月收到的报销发票,我是和外账一样按发票时间点在7月确认收入和费用,还是6月就要确认?
老师,甲是母公司,乙是子公司,甲方卖货给乙方,乙方部分对外销售,甲方个报里会体现,借银行存款20,贷营业收入20,借营业成本15,贷存货15,合并抵消损益时候会考虑卖出的比例结转对应的存货,我的疑问是,甲方个报里的存货15,再甲方购进的时候也会有比分录借存货15贷银行存款15,不就本身抵消了吗,在合并时怎么还要考虑这个15哦
请问老师企业 注册资本100万 实缴注册资本5万元,现在要转让公司,对方也是给5万元,请问这样的话原股东需要缴纳个税吗
老师企业税收滞纳金0.02元在填所得税汇算清缴是,营业外支出里应该填在哪栏?
我公司经营KT V,有人介绍客户来支付提成,这个要怎么申报?怎么做分录?
银行输错汇款不成功是用其他应付还是其他应收款
老师,我们财务公司给别人办食品证,医疗器械二类证,药品证这些。都是从外面买的人员来做资料。这对于打工的我来说,风险程度怎么样?
老师,申报个税的手续费退费申请是怎么回事,怎样操作的?
老师:如果有个人转款到对公账户需要退回,需要什么流程,分录怎么做?
老师您好,个体经营所得汇缴,经营者的社保可以扣除吗,在年度汇缴时
以前年度己勾选认证的发票,现在怎能查询,说的详细一些
6月开始的,那发票晚,我记账是按照7月发票日期,还是6月30日付款日期呢?
您收到发票时就6月和7月一起摊销,因为六月份已经过去了
好的,谢谢
您好,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价