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去年7月开出一张错误金额2695元专票,今天对方告知这张发票未收到,且金额应为2750元,要求重新开具,请问如何处理?

2020-08-18 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-18 15:17

你好 你就按丢失来处理 你用发票复印件和完税证明给他们做抵扣和入账

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快账用户8757 追问 2020-08-18 15:19

超过一年了,去年7月的票对方还可以抵扣认证吗

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齐红老师 解答 2020-08-18 15:21

你好 可以认证的 这个有政策的

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快账用户8757 追问 2020-08-18 15:23

可是金额不正确如何解决,再补开差额吗

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齐红老师 解答 2020-08-18 15:25

你好 金额不正确是什么不正确了 单价少开了吗

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快账用户8757 追问 2020-08-18 15:27

是的 单价少开 总金额也少了

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齐红老师 解答 2020-08-18 15:29

你好 那你就去税务局申请 红冲发票在开 可能会罚款的。 在重新开票出去

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快账用户8757 追问 2020-08-18 15:32

去税局申请红冲发票??还是去申请丢失证明?

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齐红老师 解答 2020-08-18 15:34

你好 意思就是申请丢失 然后备案 申请红冲发票

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快账用户8757 追问 2020-08-18 15:38

丢失证明办完后 是在开票系统申请红冲吗?开具红冲发票也是有时间要求的吧?还是这个红冲申请也得去税局 ?

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齐红老师 解答 2020-08-18 15:40

你好 是的 意思就是税务局要同意 你丢失了发票还可以红冲

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快账用户8757 追问 2020-08-18 15:47

正常开红冲发票 是开票时间后6个月内吗

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齐红老师 解答 2020-08-18 15:47

你好 一般是一年内都可以的

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你好 你就按丢失来处理 你用发票复印件和完税证明给他们做抵扣和入账
2020-08-18
你好!这个需要把发票退回来,冲红,再重新开具,对方应该无法认证,因为发票号是不对的。
2020-11-03
你好   你按丢失处理就了。 把 你记账联复印件盖章给对方就可以  对方拿着认证抵扣的。 你重新开票的话 就得多缴纳税费了。 你要想红冲就得去税务局申请备案 罚款的 
2021-03-12
你好。您收到负数发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后咱增值税的表2做进项税额转出填写。
2024-01-03
同学你好,  1、6月取得红字发票时,在将已抵扣的进项税额进行转出时:   借:原材料(或库存商品等科目)-8743.36   贷:应付账款-9980   应交税费——应交增值税(进项税额转出)1136.64 2、结转转出的进项税额时:   借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)1136.64   贷:应交税费——未交增值税  1136.64   缴纳增值税时:   借:应交税费——未交增值税  1136.64   贷:银行存款    1136.64
2022-06-30
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