你好 你去做了专项扣除信息填报没有 。 填报了的话 你这个200 就重新做一个工资表来做计提就行了 做5200的工资计提 如果有专项扣除可以减去 就不会产生个税
之前没有做专项扣除,有个员工工资5000,餐费补助200,个税有6块,但申报的时候报的5000,我现在把这个200补上去,做账怎么做?现在又加了专项扣除了,那以后工资表上还需要提现交个税吗?急急急
老师,请问一下,那个 个人所得税申报,就是现在我是每个月按月扣除员工的个税的,然后系统里看到累计预缴,比如上个月没超5000块钱工资,就把这个月的金额补到上个月,但我扣员工工资个税的时候没把这笔给员工多退少补,因为我不知道系统会这样申报,那我怎么做比较好呢?
老师 我在一般纳税人公司上班 做财务 我申报个人所得税 工资之前5000 个税不用交现在工资6000 我申报个人所得税 我就填了专项附加 租房的信息 然后现在我申报 显示累计住房租金扣除7500 这是咋回事呢 以前我没有申报过 这个月才填的专项附加
在做个税申报时,没有把累计专项扣除填上去,导致员工的个税多扣缴了,请问这种情况要怎么处理?在下月申报时直接把累计扣除的数据按正常填报可以吗,还是需要再加上漏报的专项扣除呢
8月份到现在都有发工资,但是公司做个税申报的时候只申报了一个人其它人都没有申报个税,每个员工都是每个月的工资都没有超过5000元的,现在能不能在申报11月份个税的时候把之前没有申报个税的人员补在11月份的工资一起累计申报个税?去大厅把每个月都补上?要扣逾期申报的费用吗?
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目,去年账做完了反结账回去然后借助这个科目吗
老师,这个暂估我总觉得没太明白,账上暂估5万的,23年的分录借 管理费用-办公费 贷 其他应付款-暂估,24年来票7000元,借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000 24年利润表是亏损状态,我想修改去年财报和季报,我应该怎么做账 借 管理费用-办公费-43000 贷 其他应付款-暂估-43000(负数),这样对吗
老师公司给员工买的手机工作用,是直接做办公用品,还是福利费
个体工商户(小规模)的个人所得税也是每个季度申报一次吗?然后次年3月底前做经营所得汇算清缴吗
请问,我们公司跟私人租车,他开不了发票给我们,我们怎么入账呢?
酒店能开专票吗,专票几个点
老师,我们新租的厂房花费的装修费用记到哪里
借管理费用贷应付账款。 是开票了,没付钱吗?
老师你好,公司24年底利润需要正,费用58万冲了一笔费用28万后费用30万,发现光职工薪酬就48万,汇算清缴时财务报表费用30万,职工薪酬48万,提交也成功了,像这个有没有风险,谢谢老师
材料库存太多,注销怎样处理
就是,6月应发管理人员工资:30664,个税5,实发30659,(其中有一个员工工资是5000 162的餐费补助),我当时没有注意这个个税,因为之前这个员工都还没有超过5000的,我直接计提的30659,发也按这个发的,而我的个税申报表上,我填的数是5000,也就是说实际是没有扣这个钱的,但是工资表上是实发数扣了这个5块的。我现在发现了这个问题,是不是要账务上补计提这个5块? ,然后再在申报表那里下个月多加162进去。是这样不? 但是,这个月给她添加了专项扣除,因为之前一直没添加,子女的1000元,那就肯定不用交个税了,那我之前的账务,还需要去补做那5块吗?工资表上可以直接在个税那里写-5吗
[捂脸]因为已经做账了,按实发做的,现在又有专项扣除,我就在纠结,我的账务系统上,这个月到底需不需要补那5块
你好 1. 是的 你要先确定你工资到底是多少 你个税申报了多少。 如果你工资扣款了 所以你们产生了个税 但是你申报少报了 就要去改申报表的 。 你现在添加了专项扣除 你也得看你们专项扣除能不能扣 一般专项扣除是要提前填写的 填写后 下次申报个税才可以抵减的。 需要做的 既然扣了就要体现你们业务。
专项扣除已经添加好了,扣除1000块,这个月我添加进去,变成了本月的5162+上月的162=5324,那最终还是不需要扣个税了,,个税还是0,那我系统做账的时候,还要补吗?
谢谢老师
嗯 你如果系统申报不扣个税 你工资就别去扣员工个税的。到时员工不乐意了 。 你扣个税是按你们申报系统 实际发生的个税来扣哈 。 不需要了