你好 自产的产品送人要视同销售的 借销售费用贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品 2. 你们销售给客户 这个就算是残次品低价也得做 : 借银行存款或应收账款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
老师,我们厂会送一下自己生产的东西给别人,这个怎么做分录,还有我们卖给客户的商品,有的有些损坏,就会便宜点卖给客户,这个又怎么做分录,谢谢
老师,我们有时会送一些产品给别人,这个怎么入账,老板的朋友,不是客户,谢谢
老师好,我厂有一股东,自己独资的工厂是我厂客户,有时他代付供应商货款,用来冲减他应该付给我们的加工费,像这样的情况应该怎么做分录,谢谢啦
老师,我想问下平时我们员工买公司自己产品的时候会有一定折扣,就是比外面买的便宜,这种情况该怎么做分录啊,比如一件产品卖给外面是200,卖给我们是100元这种
老师,我想问下平时我们员工买公司自己产品的时候会有一定折扣,就是比外面买的便宜,这种情况该怎么做分录啊,比如一件产品卖给外面是200,卖给我们是100元这种,要怎么做分录的老师,老师麻烦写下分录
老师好,这个分录上的项目汇算时要调吗,具体处理方法能写一下吗
增值税不是价外税吗,怎么是属于资本呢?
其他业务收入不是收入?
金属加工费,机械费都是用于改造生产线,都计入制造费用吗
已做坏账处理的应收账款在以后年度又收回计入当期收入的分录怎么做?
老师问一下药店连锁店税负和企业所得税税负大约是多么呢谢谢老师
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师是不是,1、借销售费用-赠品,贷主营业务收入,结转时借主营业务成本,贷库存商品
你好 嗯是的 第一个视同销售是这样来做的 借销售费用贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品 要做贷方增值税哈 你没有做增值税
卖给客户的商品,运输途中有一下损坏,本来卖10元一个,因为损坏了一点,就卖8元一个
你好 不管你怎么销售 残次品 销售出去也是正常做收入结转成本就行了 只是你单笔业务是亏损了 亏损销售
第二个,借应收账款,贷主营业务收入,借银行存款,贷应收账款,结转时,借主营业务成本,贷库存商品,老师,是这样吗
你好 借应收账款,贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 ,借银行存款,贷应收账款,结转时,借主营业务成本,贷库存商品 这样做才对 。做增值税
好的,做上增值税就可以了吗
嗯是的 做上就对了的
好的,谢谢老师
没事的 希望能帮到你