您好,开票是多少就按照多少的来申报税
我是小规模纳税人,七月份开了1%普票和3%普票,这个到季度报的时候可以报过去吗?
我是小规模纳税人,正常开1%的票 我开成3%了,季度超过30了,这样月底报税的时候 实际开的3%票,可以按1%报吗?
老师 我是小规模纳税人 专票加普票 季度不超30万专票开的税率是3% 实际按3%还是1% 交税
请问老师,我公司是小规模纳税人,上个季度开专票把3%开成1%给对方,已经跨季度了,那上个季度申报表里我按3%的税率正常缴纳税吗?
我是规模纳税人,客户要求开3%的专票,我实际开票3%,报税的时候可以按照1%报税吗?有减免没?
老师。这种22年错的必须在22年改吗,25年行不
是的,2022年错的,结转成本多结转了17万,只需要申报更改2022年的年报和汇算清缴请缴吗,23年24年不用修改?
老师,公司出口到M,要交出口关税吗?还是客户在他们国家交进口关税即可
业务部门应收账款,应由业务人员负责收款,收不收回来跟财务没有关系是吗?老师
请问老师,我没办法理解19年1到3月的摊销额!不应该是2.2吗?
假设。我们收客户小A200元。税前180。增值税20 然后付上家小B100元。税前90。增值税10 增值税20抵扣了10 缴纳10元。 请问收款分录付款分录以及增值税抵扣分录分别怎么做
业务部门应收账款,应由业务人员负责收款,收不收回来跟财务没有关系是吗?
老师好,我的前任会计做的账应交税费—应交增值税-未交增值税科目余额对不上,多了13万多,这种情况咋处理
老师好,假如2024年12月底留底税额1000 2025年1月销项2000进项1500,这种应该怎么结转增值税
老师,往来科目借:预付账款贷应付账款,举个例子是什么意思?