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跟对方公司租赁房屋,约定税费由我们(承租方)承担,对方开具了增值税专用发票,金额是不含税的房租金额,又单独开了一张税费的收据。我们交给对方公司房租+税费,这部分只有收据的税费我们要怎么做账?

2020-08-16 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-16 09:20

房租的借管理费用,贷银行存款 税费的借营业外支出贷银行存款。

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快账用户8504 追问 2020-08-16 09:21

老师,我们是一般纳税人,收据能入账吗?

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齐红老师 解答 2020-08-16 09:22

做账可以 汇算清交调整

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快账用户8504 追问 2020-08-16 09:30

老师,汇算清缴时候,营业外支出这部分也是要税前扣除的,是吗?

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齐红老师 解答 2020-08-16 09:31

你好不可以税前扣除。

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快账用户8504 追问 2020-08-16 09:34

老师,不好意思,说错了,营业外支出是不能税前扣除的是吧?就是需要调整缴纳企业所得税?

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齐红老师 解答 2020-08-16 09:36

你好是的,可以这么理解的。

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房租的借管理费用,贷银行存款 税费的借营业外支出贷银行存款。
2020-08-16
同学你好 没事,偶尔开一次没事的
2020-12-02
您好,您的意思是房租发票税金你们公司承担的,对吧?
2024-08-28
你好!这个你是借预付账款 应交税费—应交增值税—进项税额 贷银行存款 然后分摊
2022-07-08
你好,你们单位不能出分割单的,你让房东给你买两个企业给你和对方企业出。
2024-06-04
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