你好! 现在用“应付职工薪酬”科目了
会计分录借贷问题应付工资还是职工薪酬
计提教官工资 会计分录是 借应付职工薪酬 贷管理费_工资吗?
老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
请问老师,年终奖5000,基础工资6000。那么会计分录是这样吗? 借:管理费用-应付职工薪酬 11000 贷:应付职工薪酬-应付职工工资 6000 应付职工薪酬-奖金、津贴5000
预提员工工资的会计分录 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 等下月发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师,我买来纸箱然后出口了,可是我出口的时候配了标签,和说明书,这些我都是从淘宝上买的,也不能开票了。我申报关单上只体现纸箱了,这种情况我属于免税申报吗
老师,如果今天出口发票抵扣勾选,那多久可以查询发票状态
老师,企业请律师打官司,收到律师费发票,是否需要交印花税,如果交,按那个税率交
我们是小规模企业,老板以个人名义贷款买了辆车,老板说要抵税,这个不能抵税吧?
老师好,变更办税人员确定后提示“国标行业信息变更后内容与市场监管部门的登记注册信息不一致,请确认是否变更",我要继续“确定"吗?会有什么麻烦吗
老师您好!问下在建厂房购买的电缆电线,是记入在建工程是吧,然后收到的是专票,那么进项税额不用转出吧
老师,公司买车用,从个人手里买的,二手交易市场开的发票5万,这车很旧,10多年了,入账没写进项税,也没做固定资产折旧,现在要卖3千,给别的公司,现在做账做无票收入吗?现在有销项税吗?还有账要调整的吗?
老师你好,开具的电子发票怎么盖发票章呢
审计报告上的注册会计师证书所在单位与审计报告出具单位不一致
老师,我单位2024年10购置一台174万的轿车,原来会计没给做折旧,我这月给做折旧,我看你给的表里固定资产都是按5年折的,我查网上除火车,轮船外交通运输工具最低折旧年限为4年,我这个得做几年