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老师,您好!咨询个问题,公司购入一批材料,款已付,发票后面开入,都是在当月,付款我做的预付,现发票开入,暂时不认证是不是不用做账务处理,待认证时再

2020-08-14 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-14 17:59

你好,收到发票后,预付账款转应付账款,暂时不认证不用做其他的账务处理。

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快账用户2174 追问 2020-08-14 18:05

预付转应付也是等认证以后再做

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齐红老师 解答 2020-08-14 18:06

不是,收到发票后做

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快账用户2174 追问 2020-08-14 18:12

那收到发票后做的分录就是借:应付账款 贷:银行存款,那认证以后的分录该怎么做

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齐红老师 解答 2020-08-14 18:20

看错了,是先付款了的,那就不用预付转应付了。 付款的时候, 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票后: 借:原材料 应交税费——待认证进项税额 贷:预付账款 认证以后, 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——待认证进项税额

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快账用户2174 追问 2020-08-14 18:26

收到发票后,做第二步,结转成本这也马上做吗

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齐红老师 解答 2020-08-14 18:39

结转成本?销售出去才结转成本呢

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齐红老师 解答 2020-08-14 18:39

你这才原材料呢,就结转成本啦?

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快账用户2174 追问 2020-08-14 18:44

原材料已使用在工程上了,工程己完工,只是还未开收入发

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