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老师,我这个月修改了1-6月份的个税申报表,金额每月都有增加?那我是在7月份的账务中做吗?怎么做?是直接借:应付职工薪酬 贷:银行存款,在借:管理费用 贷:应付职工薪酬吗?

2020-08-14 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-14 15:32

您好,是的,在7月份的账务中做, 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

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您好,是的,在7月份的账务中做, 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2020-08-14
同学你好 在 4 月份进行调整时,可以先冲销 3 月份错误的分录,然后再做正确的分录。 冲销 3 月份分录: 借:管理费用 - 工资 (负数) 贷:应付职工薪酬 (负数) 借:应付职工薪酬 - 工资 (负数) 贷:其他应收款 - 社保 (负数) 库存现金 (负数) 然后做正确的分录: 3 月份计提工资: 借:管理费用 - 工资 贷:应付职工薪酬 - 工资 4 月份发放 3 月份工资时: 借:应付职工薪酬 - 工资 贷:其他应收款 - 社保 库存现金
2024-07-23
哦哦 这样的话 借:库存现金 贷:管理费用 把这个管理费用 冲回哈
2020-07-29
同学你好!是这样的
2021-12-25
您好 那您发放的时候可以这样写分录 借:应付职工薪酬 40000 贷:其他应付款 10000 贷:银行存款 30000
2020-08-10
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