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老师你好,在2019年6月企业取得固定资产并投入使用,没有取得发票,暂估入账,假如在2020年12月份才能取得发票,已经累计折旧10万元,嗯,这个账务怎么处理?,这10万元是需要纳税调增吗?

2020-08-14 13:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-14 13:41

你好,直接调增就可以了 不用做分录,直接汇算清缴的时候调增

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你好,直接调增就可以了 不用做分录,直接汇算清缴的时候调增
2020-08-14
您好 (1)6月28日,购入一台不需要安装的生产设备N并投入使用,取得的增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元。购进设备发生保险费2万元,增值税税额为0.12万元,已取得增值税专用发票,全部款项以银行存款支付。该设备预计使用年限为10年,预计净残值为2万元,采用年限平均法计提折旧。 1、根据资料1,编制购入N设备的会计分录; 借:固定资产 120%2B2=122 借:应交税费-应交增值税-进项税额 15.6%2B0.12=15.72 贷:银行存款 122%2B15.72=137.72 计算N设备的月折旧额并编制计提折旧的会计分录。 (122-2)/10/12=1 借:制造费用 1 贷:累计折旧 1
2022-10-14
您好,在A105000第30行按无票支出处理。跨年,借以前年度损益调整-40贷应付账款~暂估-40。借以前年度损益调整应交税费应交增值税,贷应付账款40
2021-02-22
你好,看题目的意思,是不需要了。
2022-06-07
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