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老师您好,请问公司注销时,需要清算存货和多缴的税费(应交税费为负数),怎样调账,才能在财务报表上金额体现是0呢?

2020-08-14 13:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-14 13:11

你好,存货交销项税抵减应交税费负数

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你好,存货交销项税抵减应交税费负数
2020-08-14
你好      那你应交税费这块 你做的科目 是什么科目  还有其他应付款挂的是什么款项的款。这样好具体来判断怎么  调整成0    
2021-05-12
这个只是税务口径的纳税调整,不需要账务处理的
2020-11-18
你好!你是一般纳税人还是小规模 算12月的,金额肯定应该在12月体现了,因为要按权责发生制。
2020-11-05
你好; 你是跨年去补缴纳的话;       对的哈; 是这样来做账;   因为调了期初数据; 就是会这样有这个差异200的   
2023-07-11
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