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本月暂估了原材料入库2100 ,但收到发票上金额为1300,多暂估了700元。但是暂估金额已经入了成本,应该怎么做

2020-08-14 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-14 11:21

您好,多暂估可以冲销,冲销分录为: 借:原材料-700 贷:应付账款-暂估款-700 相应地冲销多结转成本 借:主营业务成本-700 贷:库存商品-700

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快账用户9197 追问 2020-08-14 11:23

直接冲销之前暂估的再按发票上的入库会出现什么情况

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齐红老师 解答 2020-08-14 11:30

您好,因为之前您是还没收到发票才暂估入库的,现在收到发票的话,就按照发票上的数量金额入账就行,直接冲销之前暂估的再按发票上的入库的,总的入库数量金额是与发票上的一致的

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您好,多暂估可以冲销,冲销分录为: 借:原材料-700 贷:应付账款-暂估款-700 相应地冲销多结转成本 借:主营业务成本-700 贷:库存商品-700
2020-08-14
你好 ;       暂估少了; 就把少做的金额补做一笔; 就不去红冲之前分录。 避免你负数金额  
2022-12-09
同学 你好,先冲减上个月暂估的金额。 再根据发票的金额入账。
2021-11-19
你好;    挨着上面的分录 一笔一笔去调整; 需要  冲的  
2021-12-22
你好,实际材料金额是比暂估入账的多,还是少呢?
2021-08-13
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