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请问老师采购合同是按主产品签的,清单里是主产品加配件,开发票时可以开合同体现的主产品后附清单么? 如果可以,下面两种方式是不是都可以(1.发票开主产品,备注栏谢详见清单,直接是白纸打印出来清单不从开票软件录入然后盖公章,附发票后面2.发票名称就是详见清单,从开票系统录入清单,然后打印出来的清单盖公章附发票后面)

2020-08-14 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-14 09:13

您好 不建议这样处理,开具发票时,需要将主产品和配件一起开具在发票上,如果总品种量超过8行,可以使用汇总开具发票功能,需要在开票系统中使用销货清单开具。【绝对不允许使用自制清单,必须是开票系统的销货清单】

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快账用户9193 追问 2020-08-14 09:21

老师这个是有明确规定么

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齐红老师 解答 2020-08-14 09:32

这个就要看发票管理办法,您销售的货物,都是要分别开具发票的,这个也是基本常识。

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快账用户9193 追问 2020-08-14 10:01

清单里有个别是赠送的,采购和销售清单是对应的,赠送的还用开出来么?

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齐红老师 解答 2020-08-14 10:02

赠送的可以开具销售折扣发票来体现的。

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您好 不建议这样处理,开具发票时,需要将主产品和配件一起开具在发票上,如果总品种量超过8行,可以使用汇总开具发票功能,需要在开票系统中使用销货清单开具。【绝对不允许使用自制清单,必须是开票系统的销货清单】
2020-08-14
你好;     1.      先做一个 财务管理制度; 跟老板约定好 ;让老板认同你的  一些制度要求 ;2. 按照报销业务 ; 写报销单老板签字做账处理; 这样才能规避一些风险的    
2023-02-20
同学你好 1.这个可以的 2.这个就是材料,不是建筑服务 3.借原材料贷银行存款
2022-11-15
你好!根据你说明的情况,需要分情况处理
2023-12-26
您好,理清你单位的账务首先的理清你单位的业务实质,是否有相应的合同协议进行支持,如果对外资金流入流出都是你单位的收入和费用,那就涉及你单位税费了,如果只是代收代付,是否有合同约定,由于大额发票开给各企业,就是各企业的费用,对你单位只是资金往来的问题了,相应原始凭证就是银行回单,小额发票开给你单位只能作为你单位费用入账,不可以做往来代收代付,同时还必须有相应资金流水来支持你单位费用发票
2023-12-26
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