您好,发票丢了,可以用发票复印件做账,然后正常报税
老师,我上个月开的红字信息表对方给的负数发票找不到了,现在该怎么办?报税怎么报
上个月只开了红字信息表,对方没开红字发票,但是已经报税转出了,现在怎么办
老师,上个月开了红字信息表,对方没给开具负票,这个月对方发现红字信息表错误,需要重新开,我这边应该怎么办?
购买方6月开出红字发票信息表,销售方7月离线开具对应购买方6月开具的红字信息表。双方沟通问题购买方已撤销6月的红字信息表,并在7月重开了红字信息表。现在问题是销售方是离线开票,不知道对方已撤销,负数发票上传不成功,负数发票也跨月了作废不了。应该怎么办?
老师 9月份供应商有张发票开错了 10月份他们自己开了红字信息表和负数发票 但是我们这边报税的时候提示开具红字信息表的金额和收到负数发票的金额不一致提示报税不通过 因为红字信息表应该由我们开具才对 这样的话对方10月份开具的红字信息表和负数发票该怎么处理才能重新开具呢
1月26日,购入MP4一批,用于向职工发放新年礼品共计含税金额80000元,取得增值税专用发票1张这是需要记进项税额转出吗
不小心把去年的科目收入错写成了成本,今年怎么调账
老师好!我上季度多做收入了,因为开了发票。同时我也暂估成本了,这倒年底了,暂估的成本也没票想红冲了,但冲了后成本成负数了您说该咋办?还有多做收入也应该红冲是吧,老师,请回答下我
金蝶标准版资产负债表变成别的报表
请问下老师关于出口退税问题,12月的时候完成出口报关确认收入了,销项票也开了,但是进项票没收到,进项税率13%,退税率9%,4%的税率差异账务处理上要计提主营业务成本吗?借:成本,贷:进项转出?……要计提其他应收款出口退税款吗?借:其他应收,贷:出口退税?
月末结转本月损益内中费用类账户余额,其中主营业务成本¥70,000税金及附加¥2500,销售费用15,000管理费用¥20,000财务费用¥6000,营业外支出¥6500
甲公司为增值税一般纳税人,2022年发生的有关业务资料如下:(1)1月5日,甲公司以银行存款购买乙公司的股票2000万股准备长期持有,占乙公司股份的25%,能够对乙公司施加重大影响。乙公司股票的每股买人价为9.8元,款项已支付。当日,乙公司可辨认净资产的公允价值为80000万元。2022年乙公司实现净利润4000万元。
某单位产品的直接材料,直接人工,变动制造费用分别是3元,2元,1元,单位产品售价15元,全月固定制造费用40000元。每单位变动管理及销售费用1元,全月固定性管理成本15000。若产量10000件,销量8500件。要求:分别按完全成本法和变动成本法两种方法计算该产品的单位产品成本与营业利润。
2024年2月申报了2023年年终奖,这个要申报2024年年终奖,提示已经申报一次性奖金收入,不能保存,该怎么报税呢?
一般纳税人开立个体工商户如何合理避税
让对方把发票的第一联复印给我嘛?
您好,是的,把发票联复印给你就可以
他们那边的不是记账联吗
销售方是记账联采购方是发票联,你要是销售方,那就是记账联,
你如果是采购方发票丢了,就用销售方的记账联复印件
老师,还有其他办法吗?对方现在不给我找
如果对方不给您找,您可以给税务局打电话,税务局就是规定的发票丢了,可以销售方给发票复印件做账
老师,那我现在该怎么报呢,填哪一个表,怎么填
您填写了红字信息表,填写附表二红字发票进项转出金额就是信息表上的金额
老师 请我前几个月也有填写红字信息表 但是报税的时候为什么没有提示,就这个月提示不通过
您好,已经认证的发票填写了红字信息表,就要做进项税额转出
没有勾选认证,一般不提示
这个勾选认证是销售方还是购买方认证的?负数发票在增值税勾选的平台会显示嘛?
收到进项发票的方可以勾选认证抵扣 负数发票在增值税勾选的平台会显示嘛? 会
可是我这平台没看见有负数发票呀
没有也不用管 本来红字也不能抵扣