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请问,购买的设备暂时放在实验室自己使用,后面可能用于产品,怎么账务处理

2020-08-13 18:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-13 18:35

你好,借固定资产贷银行存款 这样做就可以,可以抵扣的话做借进项

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快账用户6543 追问 2020-08-13 18:37

那后面如果安装到产品上面呢?

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齐红老师 解答 2020-08-13 18:44

直接借库存商品贷固定资产

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你好,借固定资产贷银行存款 这样做就可以,可以抵扣的话做借进项
2020-08-13
您好,1.管理费用-水电费 2.财务费用-手续费 3.固定资产 4.管理费用-办公费 5.管理或制造费用-办公费 6.固定资产 7.管理费用-办公费 8 全套分录如下 9.管理费用-办公费 10这是福利费么,管理费用-福利费 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 二、发放工资时 1、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2024-04-20
您好,按合同金额做入库,
2021-09-27
如果是固定资产: 借:固定资产 应交税金--应缴增值税--进项税额 贷:应付账款
2023-03-29
学员您好: 需要冲减,具体分录如下: 预付款时 借:预付账款 贷:银行存款 对方开具发票 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 补付余款 借:预付账款 贷:银行存款
2021-01-14
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