你好 你们生产成本贷方有余额是因为什么造成的 这样才好判断科目的 多结转了吗
以前年度生产成本贷方有余额,怎么调整,借:库存商品-230 贷:生产成本-230;借:以前年度损益调整-230 贷:库存商品-230,是这样子做的吗?
上年度库存有盘盈,我在1月初做了借:库存商品贷:以前年度损益,借:以前年度损益调整贷:未分配利润这样做对吗
上年度库存有盘盈,我在1月初做了借:库存商品贷:以前年度损益,借:以前年度损益调整贷:未分配利润这样做对吗
老师,去年暂估的成本 实际到的发票少了 是不是 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整 借:原材料/库存商品 贷:应付账款 借:以前年度损益调整 贷:原材料/库存商品 补交所得税 是不是 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 最后把最终产生的以前年度损益调整一把结转借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 老师 这样对吗
库存是负数,可以这样做分录吗?借:库存商品 贷:以前年度损益调整
报销人和领款人同一个人,报销人处已签字,可以在领款人处写同上这两个字吗
老师,你好,我想问一下,出纳银行日记账可以用excel表格做吗?
老师,这个应该选什么,我觉得4.5万好像不对,应该1万,8-9两个月
老师好,独资企业给法人发的工资扣个税吗
老师,劳务公司的,好几个地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬头就可以报销(差旅),好几个项目的,是不是得按项目来呢
接代账会计账,如果账实不符,需要调还是接着做
老师,我司叫我5月核算成本,然后我看系统入库A订单3000个,成品分两次入库,是2025年2月24日入库2000个,2025年03月03日入库800个,直到今天2025年4月29日还有200个未结单,但是生产日报表这样写2025/3/11成品做2000个并入库,这明显是做假报表了?还是说他把B订单做好的,入库到A订单先
老师好,我是建筑内账,我想问下一笔账款,如何做会计分录,李这个卡500转入甲公司,甲公司代支付给供应商乙,怎么做会计分录呢? 我做的是第一步:借:其他应收—甲公司 贷:银行存款—李(这可不可以做成库存现金呢) 第二步:借:应付账款—乙 贷:银行存款—甲公司 这样是否正确?
老师,人员工资不管是计入成本还是费用,都不影响利润啊,对税务没有什么影响啊,只是内部核算的问题,那计入劳务成本又不能成本倒挂然后一直不结转与其那样我一次计入费用不可以吗
老师,假如我名下有两套房子,卖掉一套后,过了一段时间又重新买一套,请问现在买房是按第三套房子缴税还是按第二套房呢?
主营业务成本多结算了
你好 可以这样来做 到时你把这个以前年度损益调整科目 结转到未分配利润去
做相反的分录时,是不是主营业务成本用以前年度损益调整代替?
你好 嗯是的 用以前年度损益调整替代就行了