个税= 税前(1-20%)*20% 税后25000=税前-个税=税前- 税前(1-20%)*20% 税前应该算下来是29762
24年12月企业所得税季报是填全年数,还是最后一个季度数
老师,无形资产摊销做的:借管理费用无形资产摊销,贷无形资产,已经报完说结完账了,就四千块钱,可以不做修改吗
那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
老师您好,帐上一直挂着无形资产4000,审计让一次摊销完,做的借管理费用无形资产摊销,贷无形资产,可以吗?
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师,您能写个公式发给我吗?我们公司聘请好几个兼职人员,费用都给得特别高,都是税后给,得自己交税,我不知道税后金额如何推算出税前金额,麻烦您了
同学,您好仔细看一下,上面就是一个公式。已知税后,求税前。25000=税前- 税前(1-20%)*20%
相当于把税前设为X,那就是25000=X-X(1-20%)×20%,求X是吗
同学,您好,是这样的,具体的原理看第一个回复,上面有文字和数据,好看一些。