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老师好 母公司账上应收100 对应的是子公司的应付100做合并报表的时候需要互相抵消吗

2025-04-25 11:17
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-25 11:17

您好同学是这样的,因为合并报表都是站在企业集团的角度,内部的交易往来都需要抵消

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您好同学是这样的,因为合并报表都是站在企业集团的角度,内部的交易往来都需要抵消
2025-04-25
在合并报表时,应付账款和应收账款需要抵消,所以这两个数加起来是0,但在实际操作中,你只填列差额或者做抵消分录,具体要看你的合并工作底稿处理方式。简单来说,在合并报表里,这两个数是抵消掉的。
2024-10-18
是的,这样只能按小的那个抵,不过这种情况属于一边未达账项的情况,严谨来说,你需要把2万的差异找出来,然后才能抵平,也应当抵平。
2021-11-15
您好,1是需要抵消的,
2022-03-17
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