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老师,我是小规模公司,上月没有超过30万,没缴税,这个月红冲了上月发票,还需要做凭证吗?如果做的话怎么做?

2020-08-13 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-13 11:08

你好 需要的 借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数

你好
需要的
借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数
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快账用户5029 追问 2020-08-13 11:10

那我上月做了一个借:应交税费-应交增值税贷:营业外收入-政府减免 那这个分录需要红冲吗

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齐红老师 解答 2020-08-13 11:18

需要红冲的 不用单独冲

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快账用户5029 追问 2020-08-13 11:19

怎么做分录

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齐红老师 解答 2020-08-13 12:04

你和正数的应交税费 合计 余额借应交税费应交增值税贷营业外收入

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你好 需要的 借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数
2020-08-13
是的,不需要预交的。
2024-02-20
您好!12月需要计提和缴纳税款。分录如下 借:应交税费——应交增值税 贷:应交税费——未交增值税 计提附加税的会计分录: 借:税金及附加 贷:应交税费——应交城建税 应交税费——应交教育费附加 应交税费——应交地方教育附加 缴纳税金时借方是应交税费等科目,贷方是银行存款。
2021-01-18
你好 没超30万 怎么结转到营业外收入的呢 有没有通过 转出未交增值税
2021-01-08
你好,不需要做账务处理
2020-09-30
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