你好 ; 是的。 没有作废就得按月来做账的; 没有红冲先就 根据开票情况做账的 ; 2. 你是一般纳税人 还是小规模 ; 正常和你 红冲后的 发票一起做红冲分录
公司与公司来住暂借款用哪个会计科目?
公司与公司来住暂借款用哪个会计科目?是我公司暂借给别的公司
老师,比如我按照开票金额全部交了销项税,但是我的收入是按照月摊销的,这样税务系统的销售额就和账上的收入对不上,这种情况有影响吗?
老师,请问下公司银行存款转大额存单是怎么做账务处理的,是什么性质类的
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,是不是我们是一般纳税人,我们收的普通发票,不能抵扣。
企业公积金之前都正常缴纳,为什么突然没缴纳了有什么原因?我是员工
工商年报里的纳税总额在哪里查数据填写
老师,以前换了几家公司都是自动离职的,最后一家公司是合同期满不续约,想问申领失业金的年数能累计吗,就是这几家自动离职缴的失业金,会累计一起来算吗
今天填报汇算清缴,民办非盈利的,第四季度成本,和汇算清缴成本不一致,咋整,
老师,有个的客户马上要跑路了,现在在转移资产,我们开过去的发票他也不付了,那我们现在怎么办呢?要不要把发票冲红掉?
一般纳税人
那也就是,蓝字发票我先做上个月的账,红字发票做这个月的账
那我两种发票的二三联呢,和作废发票放一起还是有别的用处啊
你好 1. 是的 。 2. 你红冲的时候才做红冲分录处理 。 作废 跨月了不存在作废了。 只能做红冲哈
那蓝字和红字发票的二三联还有用吗
你好;放着 和你红字发票一起做红冲分录
就是说我这个月要把蓝字发票的二三联和红字发票的一二三联放一起附到这个月的红冲账后面是吗
你好; 是的。 就可以 这样处理的