你好,借银行存款等 贷管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
请问下物流公司一般纳税人取得车辆的商业保险专票,已经认证抵扣,现在车辆办理退保,发票需要红冲怎么操作?
请教下老师,我们单位物流一般纳税人,给运输车辆交的商业保险,取得专票已经抵扣进项,现在要退保,保费只退回一部分,对方是应该给我们开差额发票还是负数发票?
老师你好,有以下问题我需要请教一下: 例如:劳务派遣公司收到10万营业收入,其中人员工资及社保是7万,所缴纳的增值税是1428.57元 ,现在我取得一张办公用品的专用发票,税额是57元,取得公司车辆加油费专票一张,税额为200,元,那我这个月应该缴纳增值税是多少?
公司的车辆商业保险要退保发票已经抵扣了增值税,现在保险公司要求冲红发票我是整张冲红还是就退款的部分冲红,冲红的步骤怎么操作
老师,请问我公司有一辆汽车卖掉了,保险1月买的,现在要退保险费,但是我之前保险发票已经抵扣了,现在怎么操作?
我们老板在国外有个公司A,跟另外一个国家签订合同,款项打在A公司,但是在中国境内提供服务,中国国内的公司需要申报收入吗?
老师,社会保险个人部分必须申报吗?个人部分公司缴纳的要申报吗?
老师,销项税额1500>进项税额1200时,结转到未交增值税,是用300=1500-1200,余额300直接写结转分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税300,贷应交税费未交增值税300,还是要把销项税额也要反向结转的分录:借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300,然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元,这两种结果是一样的,过程有区别,请问按照规范写是哪一种呢老师您回复是第一种是对的,如果按照第一种应交税费应交增值税这个二级明细余额是为0了,但是如果一直是销项>进项的话,那么销项税额和进项税额这个三级明细金额不是越累越多么,最后怎么处理呢
老师,年假没有休完的,算工资,底薪2000元,是怎么算呢?是2000/30*6.5=433.3333333这样算对吗
2024年的一次咨询费用资产评估费 当时没看清是专票 我就当成普票做了 本来是专票有进项税的 现在我该怎么做呢 我现在要抵扣 这分录咋做呀
老师,24年发生的费用,25年取得的发票,财务怎么入账啊
老师,请问今年中级会计师考试报名,老师分别是什么时候?在哪里报名?谢谢
老师,您好,我公司1月份买了一辆轿车,请问入固定资产时,车船税是不是也要加进去?
付项目上的高空车租赁费,这笔计入什么会计科目?
老师账上比银行实际多0.52老师,这个是以前年度,现在需要整平了,怎么做分录
我开了红字发票信息表,对方开具红字发票后,红字发票需要寄给我单位吗?
需要寄给你单位做账的