你好!是不可以的,数据比对不过去。
7月份没有销项,只有进项,增值税申报表还用填写吗?进项还未认定
7月有销项,进项未认证,请问增值税申报表可不可以手动填上进项税额,8月份再认证
7月份销项10万,待认证进项15万,请问7月份增值税申报表该如何填写?需要缴纳增值税吗?
我8月份开了50万发票出去,7月份没有进项留抵,然后8月份没有认证进项,9月1号再认证发票,还可以抵扣8月的销项税额吗
请问,6月8日认证通过的10份进项税票,进项税额共80000元,请问,在6月11日申报税款所属期为5月的增值税申请表时,上述的进项税额80000元可以填入吗?
快销软件每个月报表的销售和支出和成本在哪个地方报表
老师,超市普通合伙不给员工申报个税对超市有什么好处
老师 电子税务局上发了一个税费优惠政策红利账单,什么意思?用管不用?
老师未确认融资费用转入财务费用时需要发票吗
老师,这个收入之前有记账不含税的,然后看到客户又有付了一个含税的,把之前的冲红,冲销做含税收入,这样做分录可以吗?
老师,一般公司的人员工资会占公司总成本的多少比例?
已经做过汇算调增的暂估成本,汇算清缴后又收到了发票。该怎么做分录呢?才能把应付账款---暂估科目的贷方余额结转到应付账款---开票方呢?
老师印花税以发票金额作为计税依据,应税凭证填增值税专用发票对吗?
老师,企业名下买台车,想一次性抵扣所得税,请问账务处理怎么做?
老师,4月份支付,2月1日到5月31号的房租怎么记账?
因为7月份有2笔预收服务费账款,我没有收到合同也没有开具发票,这种情况预收账款需要确认收入吗?
你好!可以先做预收账款,不做收入。
合同没在我这儿,但签订日期是在7月怎么办,有可能是在老板那儿,但他出差了拿不到
你好,这样的话,七月份按收到的确认无票收入。
那这种情况确认收入,且7月份没有认证进项税发票,是不是就得全额缴纳增值税了
你好,你们可以暂估成本啊。
意思是先按收到的进项发票暂估成本,然后8月份认证进项吗?
你好,只能暂估成本,进项税是不可以抵扣的。只影响你们的企业所得税。
现在的问题想是7月份有销项,有进项,但进项未认证,本月申报增值税不想缴纳税款
你好!8月15号申报之前把七月份的进项认证了就可以呀。
那7月份还用走一下应交税费待认证抵扣进项税额分录,8月份认证后在将待认证转进项分录吗?若走一下分录后面认认证进项的这个分录后附什么原始凭证?
你好,未取得发票的话,不可以走待抵扣的。
7月份取得进项发票了,8月份认证的,这个需要走2笔分录吗?
你好,七月份取得的发票可以直接认证的,为什么不抵扣?有多余的可以留着以后月份啊,