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7月有销项,进项未认证,请问增值税申报表可不可以手动填上进项税额,8月份再认证

2020-08-12 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-12 14:22

你好!是不可以的,数据比对不过去。

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快账用户7604 追问 2020-08-12 15:03

因为7月份有2笔预收服务费账款,我没有收到合同也没有开具发票,这种情况预收账款需要确认收入吗?

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齐红老师 解答 2020-08-12 15:04

你好!可以先做预收账款,不做收入。

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快账用户7604 追问 2020-08-12 15:06

合同没在我这儿,但签订日期是在7月怎么办,有可能是在老板那儿,但他出差了拿不到

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齐红老师 解答 2020-08-12 15:07

你好,这样的话,七月份按收到的确认无票收入。

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快账用户7604 追问 2020-08-12 15:21

那这种情况确认收入,且7月份没有认证进项税发票,是不是就得全额缴纳增值税了

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齐红老师 解答 2020-08-12 16:03

你好,你们可以暂估成本啊。

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快账用户7604 追问 2020-08-12 16:06

意思是先按收到的进项发票暂估成本,然后8月份认证进项吗?

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齐红老师 解答 2020-08-12 16:07

你好,只能暂估成本,进项税是不可以抵扣的。只影响你们的企业所得税。

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快账用户7604 追问 2020-08-12 16:09

现在的问题想是7月份有销项,有进项,但进项未认证,本月申报增值税不想缴纳税款

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齐红老师 解答 2020-08-12 16:21

你好!8月15号申报之前把七月份的进项认证了就可以呀。

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快账用户7604 追问 2020-08-13 07:56

那7月份还用走一下应交税费待认证抵扣进项税额分录,8月份认证后在将待认证转进项分录吗?若走一下分录后面认认证进项的这个分录后附什么原始凭证?

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齐红老师 解答 2020-08-13 08:21

你好,未取得发票的话,不可以走待抵扣的。

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快账用户7604 追问 2020-08-13 08:28

7月份取得进项发票了,8月份认证的,这个需要走2笔分录吗?

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齐红老师 解答 2020-08-13 08:36

你好,七月份取得的发票可以直接认证的,为什么不抵扣?有多余的可以留着以后月份啊,

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你好!是不可以的,数据比对不过去。
2020-08-12
你好 可以的 可以填写的
2022-06-11
您好,要看当地税务系统规定,若在8月增值税申报前认证抵扣,有的地区可以抵减8月销项税额。
2020-09-01
你这个打算认证吗,你需要认证才可以抵扣,不交税,你先去勾选认证确认之后填写附表2第2栏15万,这个销项税额填写附表1 ,这个不需要交税
2020-08-13
没有认证?那也需要0申报这个
2020-08-12
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