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老师,我申报增值税,期末贷方余额是负数,这个金额是我申报表期末留底税额,这是对的吧

2020-08-12 13:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-12 13:38

你好,如果你们有留抵税金的话是对的。

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快账用户1779 追问 2020-08-12 14:03

好的老师,转出未交增值税期末借方有余额,需要做什么凭证吗,期末应该没有余额吧

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齐红老师 解答 2020-08-12 14:04

你好,按规定进项大于销项,不用做账务处理的。

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你好,如果你们有留抵税金的话是对的。
2020-08-12
等于“应交税费——应交增值税(进项税额)”借方(净)余额(各专栏结转之后)。
2019-10-13
是,这个月的留抵是5000
2023-09-28
你好,应该是12月末的期末余额。
2021-10-15
是的没错,一般是这样的
2022-04-11
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