你好,如果你们有留抵税金的话是对的。
老师,我申报增值税,期末贷方余额是负数,这个金额是我申报表期末留底税额,这是对的吧
假如12月份申报的一般纳税人增值税申报表期末留底税额还有数 下年1月份的上期留底税额是0还是12月的期末留底/?
老师,资产负债表应交税费期末数是否等于增值税申报表期末留抵税额?
老师,增值税申报表里,20栏期末留抵税额是3000,32栏期末未交税额是负2000,那我这个月的留抵是5000吗
老师,增值税申报表的期末留抵税额,在账上没有转出多交增值税这个科目,但是金额和未交增值税借方期末余额一直,这是什么情况呢?
老师好,1月和2月收到外汇到时就结汇了。3月出口报关填入的是合同价。但是报关单中的合同价美元比实际收到的美元多28美元。申报退税会受影响么?
老师所得税纳税调增的部分税率多少
老师,这个失业和工伤的缴费基数要比这个养老的要低是吧?我新增的时候我全部都打一样,我这边能不能改回来啊?在哪里改啊?
然后注册登录吗?怎么操作?
老师:22年更正申报后,有几笔附加税退可退一直没去申请。25年申请退税入帐后分录怎么做
拿到书本,要进网站领取快账软件吗?
老师,我在申请营业执照,给我反馈的意见提示这个,但是逗号以前的不太明白
老师,3月份红冲了以前年度的一张销售发票,第一季度收入是负数,怎么做账,所得税申报表怎么填写?
老师,今年第一个季度没有收入,我的固定资产以前都是作为成本填报的,这个季度没有收入固定资产还能作为成本吗?还是只能作为管理费用
请问老师,单位生产熟食的,用不好的原料做成的,就发给职工做为福利费了。但是库存商品因为与好的原材料一同结转的,所以库存商品的金额大,但是计算销项税的时候按照库存商品的四折计算的。比如借 福利费 1000 贷 库存商品953.98 销项税 400➗1.13*.0.13=46.02。请问老师企业所得税汇算清缴,视同销售收入的金额是填写953.98还是填写400➗1.13呢?
好的老师,转出未交增值税期末借方有余额,需要做什么凭证吗,期末应该没有余额吧
你好,按规定进项大于销项,不用做账务处理的。