借:税金及附加一教育费附加 66元 贷:应交税费一教育费附加 66元。 付税款后: 借:应交税费一教育费附加 66元 贷:银行存款 66元
我在补2005年的账到软件里,老凭证这样下对不?借:税金及附加一教育费附加 66元 贷:其他应交款一教育费附加 66元。 付税款后: 借:其他应交款一教育费附加 66元 贷:银行存款 66元 老师,请问2005年下的凭证有错没?
你好,我问一下,根据这个完税凭证怎么写分录呢?是不是借应交税费应交增值税,借应交税费地方教育费附加,借教育费附加,借城市维护建设税。贷银行存款。然后第二笔增值税滞纳金,写借应交税费。应交增值税贷银行存款。这个分录是这样做的吗?然后我这个增值税还有附加税,我还要不要计提呢?
附加税计提的时候; 借:主营业务税金及附加, 贷:应交税金/城建税/教育附加/地方教育附加 缴纳的时候账务处理是; 借:应交税费—附加税/城建税/教育附加/地方教育附加 贷:银行存款。 结转时; 借:本年利润 贷:营业税金及附加---应交营业税营业税金及附加-----应交城建税营业税金及附加----教育费附加 请问老师我做的对吗?还请问结转是财务软件自动结转还是必须会计自己做一笔结转会计分录呢?
业务借款去交建筑项目的附加税增值税,收到完税凭证来冲借款,完税凭证上例如有增值税(建筑)800、城建税300、教育附加100,请问这笔业务分录是, 1.借:其他应收款-个人借款1200,贷:银行存款1200。 2.借:应交税费-应交增值税-预交增值税800,应交税费-城建税300/教育附加100,贷:其他应收款-个人借款1200。 3.月末把城建税教育附加税结转到借:税金及附加么?还是当时就做计提分录?预交增值税要结转到哪里,月末转么? 以上分录对么
老师好,我们是一般纳税人,但是执行小企业会计准则,本月收到上年度12月份退回的增值税及附加税,分录可不可以这么写: 借 银行存款 贷 应交税费-未交增值税 借 银行存款 贷 应交税费-应交城建税 应交教育附加税 应交地方教育附加 然后再借 应交税费-应交城建税 教育附加税 地方教育附加税 贷 本年利润 这样写可以不?
公司要注销,现在报4月的个税,企业所得税和其他都报完了,个税提示不是清算状态的单位不能提交申报表,这个怎么弄
老师好,公司内部员工给公司代开树苗发票可以吗,会不会有风险呢
我们公司是甲方,一个工程承包给乙方一年,每个月工程量里,扣除乙方消耗的水电费、材料费,扣款之后的金额叫乙方开工程发票给我们。这样操作的话,有没有问题?因为水电,火工品发票是供电局、民爆公司开给我们甲方的,进项都是我们抵扣了的。
老师,报个税的时候,有的要缴纳个税,我是不是在下个月工资中扣除,这样对吗,还是在当月工资里面扣
实操里面这个手机APP里面的票据在哪里看?
报第四季度财报时,利润表中研发费用没填数,年报时可以填上数吗?会有风险吗
个人所得税完税证明在哪里打印?
请问:1.没收到发票的材料汇算清缴时填在哪里呢? 2.A105000表中,资产类调整项目的其他行可以调整哪方面的呢
小规模公司增值税报表中10栏小微企业免销售额是啥意思?指的哪些?
毛利率公式,净利润公式是什么呢
2005年会计用的是其他应交款,当时计提时,借 税金及附加 贷 其他应交款 难道当时的会计制度只能用其他应交款?
2005年会计用的是其他应交款,你的分录是对的
那其他应交款这个科目现在还在用吗?
现在是应交税费了的
那什么时候停用的其他应交款科目
准确的时间不知道,很久都不用了的