你好,应计入管理费用
红字发票打印出来为什么不是负数呢
向你请教个问题,我现在上班的公司是制造业,有两个系统,一个库存系统可以算出一个产成品由原材料生产到产成品的成本(纯材料成本)。现在我想在另系统生成财务报表,问题是我在做应付账款时怎么挂账?正常是购进原材料时:借:原材料 贷:银付,生产时就领用原材料。
朴老师来回答,老师我是公休4天,我休了3天,我从25号就放假了,放假没工资,我的应出勤天数是多少天
老师好,应付账款设置辅助核算就不需要设置二级科目了吗
老师好,辅助核算怎么设置
宿舍用的燃气,水,电费收到发票时需要从应付职工薪酬的福利费过一下嘛?还是可以直接做管理费用~福利费
老师新年好小规模合伙人经营所得税申报是a表和b表都报还是只报a表
老师,我们公司目前的未分配利润是亏损的,注册是1000万元,账面实收资本100万元,那我现在降资,降180万元,需要缴纳什么税?
公司为了多交增值税申报了未开票收入2400万,同时计提了成本1900万,税务检查的时候所得税检查部门让解释1900万为啥列支,还不让说未开票收入计提的事
为什么有时候资产等于所有者权益
我们有个排风安装费用,货款还没有付完,先预付了一部分,这笔费用计入管理费用还是预付账款?
你好,是预付账款的
如果月底结转损益的时候,会把预付账款结转吗?
如果月底结转损益的时候,不会把预付账款结转
像这些为开业做准备的,安装什么之类的,如果付完全款就计入管理费用,如果没有付完就计入预付账款,是吗?
对的,你的理解是正确的
如果后期付完了,也一直在预付账款挂着吗?
预付账款你拿票的时候就冲了
冲的话分录是借:管理费用 贷:预付账款吗?
对的,你的理解是正确的
我们两个股东前期有投入的资金,作为实收资本,借:银行存款 贷:实收资本吗?需要用其他应付款过渡一下吗?
借:银行存款 贷:实收资本
公司培养员工去培训学习支出的学费,是计入员工福利吗?
公司培养员工去培训学习支出的学费,是计入职工教育经费
餐厅开业的前期为试菜买的食材(老板+员工品尝)应计入员工福利吗?
对的,你的理解是正确的
购买别人调制汁汤的配方支付的货款怎么做会计分录?
你好计入管理费用即可