齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,接着前面的科目余额表的金额录入期初,然后接着做账就可以按照实际发生的业务做账
那其中7月份的没有呢?
只有他们公司的流水账
七月份的帐没有,比如他做到五月份,那您就是接着五月份往后做,把六月七月帐补上
外账只做流水是不可以的,外账应该按照准则来做帐
外账没有停就是内账停了一个月
内账把没做的补上就可以,外账账接着做
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老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
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请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
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那其中7月份的没有呢?
只有他们公司的流水账
七月份的帐没有,比如他做到五月份,那您就是接着五月份往后做,把六月七月帐补上
外账只做流水是不可以的,外账应该按照准则来做帐
外账没有停就是内账停了一个月
内账把没做的补上就可以,外账账接着做