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用于出口退税的进项票,供应商已开后有误,得下个月才能红冲重新开票,货款是可以全付吗还是先付开出正确的发票

2020-08-10 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-10 18:39

你好 都可以 你们自己协商的

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快账用户5401 追问 2020-08-10 18:40

无论那种方式付款,退税不受影响是吧

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齐红老师 解答 2020-08-10 18:42

你好 你的发票开对了不影响

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快账用户5401 追问 2020-08-10 18:43

开错的得跨月才能拿到发票,这样申报退税也是可以的?也就是一张报关单分两次退税可以吗

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齐红老师 解答 2020-08-10 18:44

你好 建议发票退回去 重新开

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齐红老师 解答 2020-08-10 18:44

开正确的那个发票拿来退税

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你好 都可以 你们自己协商的
2020-08-10
如果在申报增值税时发现供货商开具的发票内容有误,需要进行红冲处理,并且在重新申报时填写正确的进项发票。关于您提到的附表二的第26栏,通常是指用于填写进项税额抵扣情况的表格。 具体而言,如果您的企业在6月份已经进行了增值税申报,并在申报时勾选了退税并发生了回退,那么在重新申报6月份增值税时,如果供货商开回了正确的发票,您需要将该发票填写在附表二的第26栏中,并按照规定计算出正确的进项税额进行抵扣。同时,您还需要将之前错误的发票进行红冲处理,并在附表二的相应栏次中填写相关信息。
2023-12-26
您好,借应付账款,贷银行存款。是的,您的处理非常正确
2022-10-03
您好,这个的话,是重新开一张可以的,然后再给你们开80的就行
2024-08-19
你好,一张报关单只能报一次,等收齐了再报吧
2020-08-10
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