你好,先扣减前有预收款预缴的增值税
请问老师,房地产企业开具发销售发票,先前有预收款预缴的增值税,也有取得进项的增值税,我是先扣减哪里边的?
我公司是房地产公司,前期有预缴增值税,本期开具销售发票,有应交增值税,但是小于前期预缴增值税,直接抵减了,增值税抵减了,附加税也抵减了,只交了水利建设基金,请问会计分录怎么做? 哈当时预交增值税时,附加税没有预交,是后来预交土地增值税才预交了附加税
老师,房地产开发企业,预售阶段取得的进项发票可以抵扣增值税吗?我们现在还没有办理竣工验收
房地产开发企业平时预交的增值税,在开具销售(含9%税率)发票时,所产生的销项税可以用以前按3%预交的增值税进行抵减吗?这方面有什么具体规定?在增值税申报表中如何填报?
房地产公司平时预售时已经预交了增值税,在开具增值税销售发票时可以先抵扣完这部分预交的增值税后才交增值税吗?请问一下有什么具体的政策法规?
老师先收到钱以银行收款凭证计入预收账款了,然后后面也不开发票了,需要把预收转入无票收入,附件附什么
那老师,婚庆公司礼服租赁大类必须是经营租赁还是也可以是现代服务啊
公司要执照办理注销,资产负债表里面有四十万的未分配利润,怎么办!需要利润分配完了,交了股东分红个税,才能办理注销吗
老师有时候这个5.1只能发票也查不出来编码啊,比如我查团体妆或者化妆,都显示的是护肤品,不是现代服务啊
公司要办理注销,资产负债表里面有四十万的未分配利润,怎么结转,避税
婚庆接的团体妆,我开现代服务*团体妆不行吗?不是说除了大类后面可以自定义吗
你好老师,我公司是乌鲁木齐的劳务公司,项目所在地也在乌鲁木齐,开劳务费发票给云南一个建筑公司,这个不用办外经证预缴税款吧!
老师那开票大类具体怎么确定啊
老师请问公司员工在老家缴纳新农合,在公司不缴纳社保可以吗。这样合规吗
如果净资产是2000万元,实收资本1000万无,我是不是交税就是交2000一1000=1000X税率的
那就是先填四表是吗?
增值税附表四里边的抵减数怎么是自动生成到主表吗?还是需要手动在主表上填写?
你好,是先填四表,增值税附表四里边的抵减数怎么是自动生成到主表
是要手动填的吗?
你好,不用的,会自动生成在主表,
我填了好像不能自动生成到主表
你好,有没有填写预征表 《增值税预缴税款表》填写结果如下: 将预征税额填入《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》附表四(税额抵减情况表)
增值税预征表填了,四表也填了,但填当期抵减没有自动生成到主表
你好,那你看看主表里能不能填写进入,不应出现这样的,