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老师、7月的运输车凭证下错了, 借固定资产 应交税费待认证,贷应付账款。我把固定资产数据和待认证进项税填反了,这个月该怎么做呢

2020-08-10 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-10 14:12

同学,您好,直接做上月的红冲,做正确的就可以了。

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快账用户4447 追问 2020-08-10 21:24

老师我公司运输车撞车了,用现金赔了修理费,保险公司把这个修理费打到了我们的基本户,这个分录是怎样的呢

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齐红老师 解答 2020-08-10 23:50

借其他应收款_保险,贷银行存款 借银行存款 贷其他应收款_保险

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同学,您好,直接做上月的红冲,做正确的就可以了。
2020-08-10
你好,你把这个应交税费的负数放到其他流动资产填写正数,应交税费填写零。
2023-07-14
你好;     可以的。 就这样挂科目   
2021-11-04
你好,不需要做账务处理,你直接重分类就行,因为你帐上根本就没有其他流动资产这个科目
2023-07-14
不做账务处理的 重分类就可以
2023-07-14
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