你好,如果金额小,是没关系的。但是金额大,是需要发票的。 作为职工福利,要按照工资薪金计算个人所得税的
食堂购入菜肉等没有票,可以税前扣除吗?做职工福利费的话,需要交纳个人所得税吗?
公司有食堂,购买的肉 菜 油可以进职工福利费吗?员工免费吃饭需要缴纳个税吗?
公司食堂买的菜,没有发票,只要买菜明细那种小票,可以做福利费税前扣除吗
员工开的超市蔬菜调料东西的明细发票,可以做福利费税前扣除吗,也不需要交个税
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
是食堂买菜,肉,面粉等做完饭,我们统一去吃,这样还需要交纳个人所得税吗?
没有具体到个人名下不需要交纳还是需要交纳?
要的,你可以想一下啊,你们可以自己带饭,然后你们公司给你们一笔钱,这个钱是一种工资性质的