你好,为什么会有欠缴税额,如果有误,可以更正申报
老师 快帮我看看 增值税申报表的33行 写我们欠缴税额 实际上我们公司没有欠税 从去年12月一直到现在都有数 问题大不大????
请问一下,老师 快帮我看看 增值税申报表的33行 写我们欠缴税额 实际上我们公司没有欠税 从去年12月一直到现在都有数 问题大不大????
咨询一下老师,做账系统上实际应交增值税51299.23,纳税申报表上欠缴增值税税款24835.43,从17年到现在一直不符,增值税一直差26463.8对不上,怎么回事,不明白,之前一直都是代账公司做账,20你5月我到本公司,发现对不上,处理不了一直未动
老师,增值税申报表中的税费缴纳部分,帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额:是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额;31栏本期缴纳欠缴税额:是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额:但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税,那这块是不是要正常填负数;(因为现在有延缓缴纳50%的,这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额; ) 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致,第33栏的其中:欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
老师请问22年12月我们开具了红字发票信息表,但是没有下载上传开负数发票,然后23年1月申报22年12月增值税是按实际开票申报,所得税按减去红字发票金额后申报,现在23年2月份才把负数发票开出来,我们公司报税是不是有什么问题,这个问题应该怎么解决
在柠檬云软件中,小规模纳税人租赁收入,先开具专用发票填写了计提分录,然后缴纳了税款。几天后,收到款项。为什么应交税费应交增值税贷方还是有余额
您好,第一季度所得税和财务报表已经申报完,发现1-3月有科目挂错的问题,成本挂到费用里了,4月份做的调整,1、可以计算出总数借主营业务成本贷营业费用,直接调整不一张一张冲红吗?2、申报表不需要更正吧?因为第一季度报表数据没有修改,在4月份调整的
生产企业:如果自营出口的产品,回来返修,再出口,是不是要按正常出口一样的流程,先报关再出口? 由于是返工,不用开出口发票。不用申报收入,也不用操作出口退税?这一流程下来都要准备什么资料
老师,有个客户想找内账兼职,开服装店的,那我该做哪些工作呢?
课件上一类条件(3)上一年度的年末净资产大于上一年度该企业已办理的出口 退税额(不含免抵税额)的60%。是(上年度所有者权益和退回增值税*60%吗?)
有限合伙企业中所有人都是承担有限责任吗
老师,公司有预收账款,但对方客户没有这笔款了,对方账早平了,我要做平这个预收,做了未开票收入,做未开票收入要附哪些单证才合理,金额有几万的,也有10几万的
老师,小规模纳税人3月底需要计提增值税吗?因为4月初需要报季度增值税么?如果需要计提的话,是内账和外账都需要计提增值税和附加税,还有印花税吗?小规模纳税人计提各税金的分录可以分别说一下吗?
利润表中的营业收入本期金额是3月份的吗,本年累计是1-3月份合计数吗
郭老师,公司和公司之间款转来转去,需要开票吗需要交税吗