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你好老师,我们销售每月25号扎帐,就是每月25号就跟客户对账,截止到25号,但每月我们盘点是31号,这样我们结转生产成本时我们的发出量比我们卖产品的多五天,这样会有税务风险吗,我们是国企单位

2020-08-10 08:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-10 08:13

这个没有关系的,你可以自己定结账时间的,但是你收入只确认到25号,你对应结转营业成本也是上月26号到本月25号

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这个没有关系的,你可以自己定结账时间的,但是你收入只确认到25号,你对应结转营业成本也是上月26号到本月25号
2020-08-10
同学你好 这个一般没事,你按照发票做账就行了
2020-09-27
你好,也就是说你增值税申报表和利润表上的收入不相符是吗?这样是有一定查账风险的
2023-09-30
那你这个全额开发票的时候就确认收入了,那么没有收到的钱是放到应收账款处理。那如果说啊,你这个是先开票后发货的话,那么你在开票的时候就不做收入,发货完成之后再确认收入。
2021-01-25
同学你好 这个可以暂估入库的
2022-08-29
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