你好,如果企业是一般纳税人,取得专票可以做进项税抵扣的;您看您还有哪里不明白,可以问我;
老师,请问一下集团公司下属有几家子公司,研发人员劳动合同签在A公司,由A公司发工资,但是该人员同时参与A BC三家子公司的研发项目,那人员的费用应该怎么进行加计扣除呢?
老师你好,我这里22年4月留抵税额在科目应交税金-未交增值税162800、2元;5月收到增值税制度性留抵退税款当时会计分录借:银行存款162799.87借:应交税金-进项税额转出-162799.87 同年10月发现处理错误,在10进行账务处理冲掉5月这笔会计分录借:银行存款-162799.87 借:应交税金-进项税额转出162799.87 又在10月重新入账会计分录借:银行存款162799.87 借:应交税金-未交增值税-162799.87 22年5月账务处理错误,在10月份冲回重新入账,5-10月从留抵抵税11842.51元,23年1月调整未交增值税会计分录借:应交税金-未交增值税11842.51 借:主营业务税金及附加-11842.51 调整后导致利润表税金及附加为负数,现在报24年财务报表年报中提示利润表税金及附加上年金额错误,才发现账务处理有误,现如何更改
来个比较会调资产负债表的老师,调的不明显的方式,降低资产负债率,比如什么增加,什么降低,比如存货增加用什么去对冲
工商年报税金总额包含水利基金吗
其余80万的职工薪资也要计入成本吗?
一、MX公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,该公司6月份发生如下经济业务:1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:■(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。
老师,计算企业所得税应纳税所得额时不论一般纳税人还是小规模纳税人,增值税都不允许扣除吗
老师熟悉账无忧这个财务软件吗?是不是所有的做账都是智能导入数据做的啊?不太会怎么操作
老师,大病医疗每月扣款15元要填写在个税app 里能扣除的基本医疗险里吗?
库存商品10万怎样借贷记账法记账
在哪个平台进行认证抵扣?复杂吗?另外酒业公司会计是不是还得管进销存呀?
你好,在所在省增值税认证平台抵扣;不复杂的;是需要核算进销存的;
哦,那酒业公司税率是多少?增值税和企业所得税也是三个月交一次吗?有没有什么优待政策?我之前只做过小规模的,都是一个季度一交,而且三个月不超过30万是不交税的
你好 那酒业公司税率是多少?——一般纳税人是13%;小规模是3% 增值税和企业所得税也是三个月交一次吗?——小规模是季交,一般纳税人是月交 有没有什么优待政策?——小规模纳税人季销售额不超过30万,免增值税; 我之前只做过小规模的,都是一个季度一交,而且三个月不超过30万是不交税的