您好 根据权责发生制,确认了收入 需要进行增值税申报
老师,你好,我单位是提供鉴证咨询服务的企业,想请问根据权责发生制,确认了收入,但没有收到销售款项,也没有开增值税发票,当时需要进行增值税申报吗?
老师 你好 ,我想咨询下 ,对外国公司提供的服务,没有报关单,通过外管局收到了收入,是不是也需要开具增值税普通发票呢,如果不需要开具的话 如何入账呢
老师您好!有几个问题想请教下哈! 1、新成立的房开企业没有销项,进项在账务上已经做了,发票是不是就必须认证?以前的发票都没有认证,可以全部认证到11月吗?在报增值税时,应该填列在哪个位置? 2、还有无形资产也要在增值税申报表上体现吗?
老师你好,请问物业公司是一般纳税人,应收而未收到的物业管理费也要按权责发生制确认收入,在当期缴纳增值税吗?如果后续为了收到这笔款项又进行了折扣,而之前按计提的金额缴纳了增值税,就多交了增值税又该怎么账务处理呢?
你好,我们2021.12月按权责发生制确认了收入,这个月收到了甲方的劳务款,但是这个月我们没有开具发票。请问这个收到款的该怎么做分录,增值税报税需要报这笔款为未开票收入么?
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
那增值税申报是在无票收入那里申报,待开发票后再填负数冲减吗?听说这要申报会引起税局的重点监控,要到前台办理手续才能正常申报,是这样吗?
增值税申报是在无票收入那里申报,待开发票后再填负数冲减 不是的 负数大于正数申报的时候才要去税务大厅
如果我在次月开具发票再申报增值税,可以吗?由于我们单位需要改制,现在需要进行清产核资,要求截止日3月31日没有确认的收入在截止日前确认,这样出现了3月确认了收入但没有申报增值税。现在应该是在7月进行无票收入申报还是在8月开票申报呢?
次月开具发票再申报增值税,也可以 7月这无票收入 您后期要开具发票的话 那就8月开票申报好了
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问