中途接手工帐,建议从1月建账,把前期的凭证录一遍。手工帐容易数据缺失,整理明细容易不全,全部变成软件版的你再看就比较清晰了

汪老师,您好!我这个未交增值税是咋了?这个余额不平,咋调平?之所以这样是因为我1-6月做的手工帐,当时计算有误,导致凭证重新补录系统后,账上应交税费和实际缴纳税费不一致 你帮我看看咋调平?其他科目都平了,现在就差这个了
老师好,求助一下,我中途接账,之前是手工帐,7月份接的账,现在改软件账,录入的是6月底的期末余额,应交税费一直不平,不知道哪里原因,请帮忙看看
我单位的帐之前给别家代账公司在做,现刚交接,我在软件接续做账,要录入期初数字,请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字,对于专业知识一般的会计,是不是余额表更直接一些? 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字,我作为参考,这是我第4次提问同样的问题了,如果不愿意帮我填,就不要接这个问题,谢谢了,让愿意填表格的老师回答,问题需要仔细看数据,我有2份截图,才好填上的,需要用心才行,能接的老师我谢谢了!!!!!
我单位的帐之前给别家代账公司在做,现刚交接,我在软件接续做账,要录入期初数字,请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字,对于专业知识一般的会计,是不是余额表更直接一些? 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字,我好根着后面填写,这是我第4次提问同样的问题了,如果不愿意帮我填,就不要接这个问题,谢谢了,让愿意填表格的老师回答,问题需要仔细看数据,我有2份截图,才好填上的,需要用心才行,能接的老师我谢谢了!!!!!
老师你好,我现在有这样一笔业务,之前我公司的出纳(也是我公司其中一个老板)去年年底,由于身体的原因,他现在不来公司了,但是他出纳帐上还有12831.39元没有给交帐,现在新的出纳帐上期初余额为零,我们老板的意思就是把一万多钱转到之前那个老板名下,相当于他欠我们的,这样每个月核对账目的时候,只需要看期末余额,就不用再看发生额了,请问这样一笔分录怎样做?
老板投进来的投资款需要还嘛?
老师,二手车行开票给个人,不能作为公司成本票吧,买方名称要是公司才能用对不对
老师请教下,以前有好多供应商发票未入账,我11月把以前的发票都入账了,那结转成本是结转11月收到的进项票还是要把之前未入账的一起结转啊
个体户改成一般纳税人之后这个也需要做是吗
发票税率有7%的吗?老师
之前公司注册资本是300万,自然人A持股比例是60%,认缴180万,自然人B持股比例是40%,认缴120万。现在公司准备新增注册资本到2600万,让甲企业认缴2444万,占94%,自然人A股东认缴130万,占5%,自然人B股东认缴26万,占比1%。这个属于增资扩股导致的股权稀释还是增资扩股和股权转让相结合
老师,两年前的预收款,一直没做收入,查账后这个月做入了无票收入,直接算到了今年的收入,可以吗?谢谢老师
老师这是啥意思啊,地址没有更新过来是吗
老师,合同上注明的物资名称是左边框框的,但是右边的名称也有在合同备注体现。这样开票按照右边框框的名称来开可以吗
老师一共社保公司部分需要计入社保基数吗?
您说的我当然知道啊,之前已经平衡了,手工账没错,只是没有保存,原会计又走了,1月到6月录入的工作量太大,所以才从6月直接推的,之前会计录平了,说明手工账没问题吧,就是应交税费不平,其他都平了,应交税费增值税涉及到进销项,我之前没做过一般纳税人,所以才不知道怎么录入增值税,其他税我都填上了
1、手工帐应该对应交税费-增值税有账本明细登记撒,你有T型账户列借贷,并找到每笔的三级科目,按三级科目汇总。2、还有借贷平衡并不能说明科目账目完全处理正确。3、还有你说的应交税费不平是指什么地方与什么地方匹配不上呢??
第一张是我从明细账上整理出来的,第二张是初始录入数据界面
增值税怎么录入?
你先看一下,你的明细账整理出来的每一笔的具体是怎么产生的。从你的明细账上明细看出有进项转出,你没有填;附加税有借方发生额说明有交税等原因,已交税金你也没有填。所以你把每笔产生的原因弄清楚了再填。
您帮我看看吧,所有交的税我都列在上面了,二月份增值税留底6895.76,算是进项税额转出吗?您说的进项税额转出我听不太懂,报表上和明细账上都没有体现出进项税额转出
你想图片那样整理,如果没有进项转出就不写。你不是不会填,是你对明细不清楚。