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以前年度损益调整处理,去年财务费用入2000,但是今年拿到的财务费用的专票了,账面比如是金额1880,税额120。怎么用以前年度损益调整处理啊?到底是谁转转啊。麻烦写下完整分录

2020-08-08 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-08 09:20

您好,借应交税费——应交增值税(进项税额)120贷以前年度损益调整120 借以前年度损益调整120利润分配——未分配利润120

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您好,借应交税费——应交增值税(进项税额)120贷以前年度损益调整120 借以前年度损益调整120利润分配——未分配利润120
2020-08-08
现在你只要借:应交税费—应交增值税—进项税,贷:财务费用就可以的
2022-10-14
不需要处理,这个是有这差异,这个不能影响本年的利润,之前做错你没有重新做吗?
2020-10-23
你好同学,这样,今年冲红一下我们的去年的分录(借:以前年度损益调整 贷:银行存款 )红字的,然后再做一个借:财务费用 贷:银行存款同学。
2020-12-09
你好,你要修改以前年度的汇算清缴吗
2020-08-25
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