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老师你好,对于上月已入账但未认证抵扣进项税额,次月怎么处理?摘要写什么?附件是什么?急急

2020-08-07 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-07 16:24

你好 次月抵扣时 借,应交税费一应增进项 贷,应交税费一待抵扣进项 摘要;待抵扣转进项 附件,可以用专标抵扣联的复印件

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快账用户2989 追问 2020-08-07 16:26

好的,感谢老师!

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齐红老师 解答 2020-08-07 16:30

不客气的,祝您学习愉快

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你好 次月抵扣时 借,应交税费一应增进项 贷,应交税费一待抵扣进项 摘要;待抵扣转进项 附件,可以用专标抵扣联的复印件
2020-08-07
你好 填写报表留抵的 抵扣时不用处理是自动抵扣的 
2022-01-11
只需要把进项结转到转出未交增值税就可以 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
2021-05-13
你好记载待认证就可以的,别的的不用处理
2022-12-31
如果是没有抵扣到,在抵扣当月再进行增值税申报表附表二,第3行填写此数据
2021-01-13
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