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老师 请教一个问题 我们老总叫把这个月生产人员的工资做成生产成本 现在月底了要结转生产成本 他发了一个表给我叫我填 我差不多填好了 现在应该怎么做呢 没有做过 新手 麻烦老师教我一下 谢谢了

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老师 请教一个问题 我们老总叫把这个月生产人员的工资做成生产成本 现在月底了要结转生产成本 他发了一个表给我叫我填 我差不多填好了 现在应该怎么做呢 没有做过 新手 麻烦老师教我一下  谢谢了
2020-08-07 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-08 06:09

你好,基础工作你已经做的差不多了,剩下的就是把成本费用进行分摊。产品相对单一,又没有期末在产品,那么全部的成本费用都计入这个产品中去。直接材料直接人工计入生产成本。借:生产成本,贷:原材料、应付职工薪酬。然后入库,借:库存商品,贷:生产成本。

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快账用户5616 追问 2020-08-08 08:26

老师 这分录是不是这样:借 生产成本112319.28 贷 原材料80899.28 贷 应付职工薪酬 31420 然后入库 借 库存商品 112319.28 贷 生产成本 112319.28 是这样做的吗?

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齐红老师 解答 2020-08-08 10:32

是的,就是这么做的

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你好,基础工作你已经做的差不多了,剩下的就是把成本费用进行分摊。产品相对单一,又没有期末在产品,那么全部的成本费用都计入这个产品中去。直接材料直接人工计入生产成本。借:生产成本,贷:原材料、应付职工薪酬。然后入库,借:库存商品,贷:生产成本。
2020-08-08
填写完了就可以了,按照填写完的结转就可以了
2020-08-10
你好,基础工作你已经做的差不多了,剩下的就是把成本费用进行分摊。产品相对单一,又没有期末在产品,那么全部的成本费用都计入这个产品中去。直接材料直接人工计入生产成本。借:生产成本,贷:原材料、应付职工薪酬。然后入库,借:库存商品,贷:生产成本。
2020-08-08
你这个填写进去就可以了,你现在需要做什么
2020-08-10
你好,基础工作你已经做的差不多了,剩下的就是把成本费用进行分摊。产品相对单一,又没有期末在产品,那么全部的成本费用都计入这个产品中去。直接材料直接人工计入生产成本。借:生产成本,贷:原材料、应付职工薪酬。然后入库,借:库存商品,贷:生产成本。
2020-08-08
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