你好,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款
老师,异地工程预计个人所得税账务怎么处理
请问老师异地预缴个人所得税(根据工程金额)怎么作会计分录
异地建筑工程项目,被劳务发生地税局按工程造价预征个人所得税,请问这预征的个税如何处理?(不是具体到个人,而是按造价计算的)
老师,建筑施工企业异地预交的个人所得税和企业所得税应该怎么账务处理?
老师请问建筑工程在异地预缴税款怎么做账务处理?谢谢!
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
老师好,请问我家是小规模自开专票,应交393.21增值税,但是报税软件自动生成393.2差一分钱就等于少交1分钱,怎么办啊!在报表怎么改啊!
为什么要现做汇算清缴才能申报第一季度的企业所得税预缴?
计提的时候分录怎么写
你好,如果是工资薪金个人所得税 借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税
那应付职工薪酬不是有挂账吗,还要发放工资吗,具体从计提到发放整个分录怎么写
你好 计提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资 计提个人所得税,借;应付职工薪酬——工资,贷;应交税费——个人所得税 缴纳个人所得税,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款 发放工资,借;应付职工薪酬——工资,贷;银行存款