你好,不可以的,您这边可以用你们的记账联复印一份并改好发票章,给对方入账
老师我们去年开的普票,第二联对方搞掉了,我现在可以开负数票,再开红字票可以吗?掉的发票复印件附在开负数票的后面加说明,可以吗
别人开给我公司的一张专票,我们已经勾选抵扣了,现在发现开错了,已经把第二联和第三联退给对方 对方说因为发票我们用掉了,所以需要开具红字信息表,然后他们再开负数发票出来 请问程序是这样的吗,红字信息表是什么?
您好,我想咨询一下。发票冲红。我们先把正数发票开了。没开负数的,第二天在开负数的可以吗
请问老师,我去年10月开的发票是百分之一的税率的普票,现在2022年还可以红冲这个发票吗?开负数发票可以吗?税率现在恢复3点了
老师,对方把开给我们的发票搞不见了,专票的,对方说复印第一联盖发票章寄给我,可以吗?
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
我开张负数,又开张正数票,都不可以吗
对方要求要票呢
不可以,您这个是不符合规定的做法。只有在收回原发票的情况下才可以开具红字发票。 、 如果您执意要开的话,您这边是需要承担风险的
老师我盖好在复印件上,这是根据那条规定呢,我现在得写说明,我想写清楚一下