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厂家直接向客户发了一批货,如果客户使用了我们再向客户收钱,同时我们再付给厂家货款,现在厂家货物已经发出,我需不需要做暂估入库?还是怎么操作好对库存的管理?

2020-08-06 18:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 18:09

你好 你要让厂家给你单子 你才好确定发货后做分录的 做入库

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快账用户3943 追问 2020-08-06 18:10

是指厂家的出库单吗,根据单子暂估入库?但是客户一直不使用呢

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快账用户3943 追问 2020-08-06 18:11

实际货物在客户那里

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齐红老师 解答 2020-08-06 18:14

是的额。你要确定厂家发货了 就可以入账了 你可以跟客户对账 根据客户反馈来确定。 客户是有验收单给你们的

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快账用户3943 追问 2020-08-06 18:29

那如果在保修期内,客户使用了货物我们不收客户钱,而厂家也不收我们钱,那怎么处理?做采退吗?

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齐红老师 解答 2020-08-06 18:33

你好 那你 挂账的话 也得走合同资产 和合同负债来做的

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快账用户3943 追问 2020-08-06 18:34

我们还没有用最新的收入准则,只能入库做库存商品,贷应付暂估

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齐红老师 解答 2020-08-06 18:40

你好 如果还没有用到的话 。 你们就挂往来账 厂家发货了 你就做入库 同时做 借发出商品贷库存商品

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快账用户3943 追问 2020-08-06 19:40

那要是客户用了,我们不收客户钱,厂家也不收我们的钱,那是不是做采退,借应付,贷发出商品

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齐红老师 解答 2020-08-06 19:42

嗯 意思就是业务取消了就要做账的 是的

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你好 你要让厂家给你单子 你才好确定发货后做分录的 做入库
2020-08-06
同学你好 发票这两种都是怎么开的
2020-10-28
您好! 1.收30万预付款时 借:库存现金/银行存款 30万 贷:预收账款30万 2.给厂家付货款35万,人工安装费2万,运费1000,外购安装材料费1万 借:主营业务成本-货款35万 —安装费2万 —运费1000 —材料费1万 贷:库存现金/银行存款38.1万 3.员工提成 借:管理费用-工资-提成1500 贷:应付职工薪酬1500 4.赠品2000 采购赠品时: 借:库存商品-赠品 2000 贷:库存现金/银行存款2000 赠送赠品时 借:主营业务成本-赠品2000 贷:库存商品-赠品2000 4.客户再付20万 借:库存现金/银行存款20万 预付账款30万 贷:主营业务收入50万 注:由于是内账,且收入不开票,这里没有考虑增值税处理问题。由于不知道贵公司是小规模还是一般纳税人,成本发票没有考虑增值税进项税额及相关处理问题
2021-03-08
同学你好 1.收不到钱吗 2.问题是什么
2024-01-04
您作为公司的会计,需要按照以下步骤处理从厂家进货A、B两种商品并送给客户B的情况: 1.发票开给D医院时,应该根据实际销售的商品A的数量和价格开具增值税专用发票。在发票上列明商品A的数量、单价和金额,并在备注栏中注明“送商品B”。这样可以清晰地反映销售商品A并赠送商品B的情况。 问题2: 您需要按照以下步骤处理这批已经到期的库存商品: 1.首先,将这批库存商品转入“资产减值损失”科目。具体的会计分录为:借:资产减值损失,贷:库存商品。 2.然后,将进项税额转出。具体的会计分录为:借:资产减值损失,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。 3.最后,将这批库存商品进行销售处理。具体的会计分录为:借:银行存款等,贷:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:资产减值损失
2023-10-20
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