你好,借;开发成本,贷;银行存款等科目
我公司是项目甲方,收上级单位拨付工程款后支付给建设单位。请问收款和付款的会计分录怎么做
请问老师 开发房地产的单位 给建设方付的工程款怎么做分录
老师好!某工程项目报建的建设单位是A单位,房地产开发公司与A单位签订了代建合同,实际由房地产公司建设,涉及到的款项费用介绍什么处理呀
请房产开发老师回答:请问房开公司需要预提建设单位的工程款吗?账务怎么处理,谢谢
请问老师我们是建筑工程施工单位,甲方欠我们的工程款用房子抵债怎么做会计分录呢
问一下 现在达到生产条件必须要消防过了和环评批复后 备案试生产吗 没有做就生产了 财务上能正常做账吗
老师,想问下个人所得税完税证明在哪里可以下载
郑慧芳老师,回答一下我的问题,其他老师不要抢答,否则差评
老师好,在乱账调整时,把收入200元写成20元,差额180元的分录是不是:借:库存现金180元,贷:主营业务收入,贷应交税费—应交增值税(进项税)
请问一下这个计算的 我怎么算的不得123600啊?一时忘记咋算的了
老师。如果我们的外账是代账公司做的,那虚开发票,是不是去找外账呢?
老师,法人跟法定代表人,有啥区别吗?是一样的吗?
老师母公司银行账户收不了收入,然后子公司代收在母公司这边怎么做账? 子公司这边又怎么做账?
证37.93,套内24.05,,按这个公摊算119.07平的证,实际套内面积是多少
郑慧芳老师请回答我的问题