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我公司是项目甲方,收上级单位拨付工程款后支付给建设单位。请问收款和付款的会计分录怎么做

2020-07-11 18:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-07-11 20:09

你好,同学。 借 银行存款 贷 应收账款 支付是 借 应付账款 贷银行存款

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你好,同学。 借 银行存款 贷 应收账款 支付是 借 应付账款 贷银行存款
2020-07-11
借银行存款,贷专项应付款, 借在建工程,待银行存款 完工之后,转固定资产开始折旧了,把这个专项应付款结转到营业外收入里面去。
2024-08-16
收到的时候你就做预算收入处理,支付的时候就做预算支出处理。 借,银行存款 贷,财政拨款收入 借,业务活动成本 贷,银行存款 预算会计 借,行政支出 贷,资金结存 借,资金结存 贷,财政拨款收入
2021-03-25
同学您好。 协会只是代收代付性质,收到挂其他应付,支付冲其他应付即可。
2022-01-18
学员你好,收到与迁改相关的款项时 借:银行存款 贷:其他应付款 应交税费-应交增值税(销项税额) 支付给第三方时 借:其他应付款 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2020-12-23
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