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公司一直没有销项税,进项发票做账我可以把进项税额一直都做在“应交税费-待抵扣进项税额”科目吗?

2020-08-06 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 15:02

如果您已经认证了,您就记入进项这个科目,如果您没认证,您记入待认证进项税额,这个科目,如果您是一般纳税人辅导期您用代抵扣进项税额,这个科目

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快账用户5946 追问 2020-08-06 15:08

我是一般纳税人,因这几个月都没有销项,所以我一直记在“应交税费-待抵扣进项税额”科目

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齐红老师 解答 2020-08-06 15:13

您好,那不对的,您看我上面的回复

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快账用户5946 追问 2020-08-06 15:17

我一直没有认证,不可以计入“应交税费-待抵扣进项税额”科目吗?等有销项我再认证啊

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齐红老师 解答 2020-08-06 15:20

你好,如没有认证,您记待认证进项税额,这个科目,是增值税22号文件规定的,您可以看一下这个文件

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快账用户5946 追问 2020-08-06 15:23

我没有认证

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快账用户5946 追问 2020-08-06 15:23

我的意思是等有收入的时候再认证,现在进项税额先计入“应交税费-待抵扣进项税额”科目?是否可以

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齐红老师 解答 2020-08-06 15:27

您记这个科目不对,是错误的,没有认证,您记入应交税费,待认证进项税额这个科目

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快账用户5946 追问 2020-08-06 15:38

我是计入“应交税费-待认证进项税额”科目的,刚才上面的打错了

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快账用户5946 追问 2020-08-06 15:38

我的意思是等有收入的时候再认证,现在进项税额先计入“应交税费-待认证进项税额”科目?这样的操作是可以的吧?

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齐红老师 解答 2020-08-06 15:41

您好,那您这对了,您这个科目正确,

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快账用户5946 追问 2020-08-06 15:42

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-06 15:45

您好,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价

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如果您已经认证了,您就记入进项这个科目,如果您没认证,您记入待认证进项税额,这个科目,如果您是一般纳税人辅导期您用代抵扣进项税额,这个科目
2020-08-06
你好,做到应交税费待认证里面的。
2022-09-14
可以的,可以这么做的。
2023-02-08
如果你已经抵扣的话,就进入了进项税额里面。
2022-10-14
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-04-12
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