同学,您好,直接计入管理费用再冲减。 借:管理费用 160%2B280 贷:银行存款(库存现金) 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应缴税费—应缴增值税(减免税款) 贷:管理费用(库存现金)
老师,请问小规模初次购买税控盘160元收到的专票,服务费280收到的普票,那我要如何做分录呢?这个好像可以全额抵扣的啊
请问老师,我们一般纳税人,七月份买税控盘,花440元,收的是普票(税控160元,服务费280元)这个可以抵减,请问老师分录怎么做呢?统统做到九月份吗?报税是只填增值税附表四和减免申报明细吗?
请问老师,我们一般纳税人,七月份买税控盘,花440元,收的是普票(税控160元,服务费280元)这个可以抵减,请问老师分录怎么做呢?统统做到九月份吗?报税是只填增值税附表四和减免申报明细吗?
老师好,请问收到的航天信息的金税盘160元和金税盘维护费280元,一共440元,都是开的专用发票,我问一下因为这个费用都是可以抵扣的,分录怎么做?
老师,请问,企业第一次购买税控盘,第一年,除了要支付税控盘的费用,软件技术服务费280元,在第一年也要一起支付吗?以后每年都要支付280元?那个税额全额减免抵扣的,小规模纳税人也可以抵扣吗?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
哦,好的,谢谢
同学,您好,不客气的。